問題已解決
請(qǐng)教一下,我2月把去年10月60萬和今年1月的專票60萬紅沖了,2月申報(bào)增增稅報(bào)表呢?
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速問速答你是你是一般納稅人的話,嗯,那你的收入那里要填零。未票收入那里要填上你紅沖的金額。
2022 03/04 16:17
84784999
2022 03/04 16:19
具體那個(gè)表里填呢,說具體點(diǎn)
李霞老師
2022 03/04 16:20
就是在表二你填收入的地方呀,一般納稅人都是在表二里面填收入的。
84784999
2022 03/04 16:23
表一填不填,表二是進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)呀
李霞老師
2022 03/04 16:30
哦,說錯(cuò)了,是表一,表二,增值稅里面填進(jìn)項(xiàng)稅額表一是填銷項(xiàng)收入的。
84784999
2022 03/04 16:31
算了,你都沒有弄懂我問得什么問題
李霞老師
2022 03/04 16:38
我弄懂了,你就是開的負(fù)數(shù)發(fā)票,但是你可能直接填負(fù)數(shù)的話,那個(gè)標(biāo)儀式填不上的。
李霞老師
2022 03/04 16:38
你填負(fù)數(shù)發(fā)票的話,那個(gè)表一直接填是填不上沒法保存的。
84784999
2022 03/04 16:41
我2月紅沖后,又重新開了,一樣的金額
李霞老師
2022 03/04 16:42
那你正負(fù)收入加一塊兒那就是零啊,你報(bào)收入的時(shí)候就填零就可以呀。
李霞老師
2022 03/04 16:42
你剛才好像也沒有說你重新開了一個(gè)正數(shù)的。
84784999
2022 03/04 16:44
我填了零,但是在在總表里顯示我要交1月的增稅呢,這個(gè)增稅一月交了的,這樣不交重復(fù)了嗎?
李霞老師
2022 03/04 16:49
嗯,如果你表一的收入是零,那么嗯,你的增值稅主表的本期收入肯定也是零,所以不會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)。
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