問(wèn)題已解決

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,原來(lái)計(jì)入待攤費(fèi)用科目,現(xiàn)在沒(méi)有待攤費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目?

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/04 11:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!計(jì)入到預(yù)付賬款科目
2022 03/04 11:44
84785043
2022 03/04 11:46
計(jì)入其他應(yīng)收款可以嘛?
宋生老師
2022 03/04 11:50
你好!也可以的了。這個(gè)本身沒(méi)有規(guī)定必須入哪個(gè)
84785043
2022 03/04 12:55
新的一個(gè)年度,這樣調(diào)整的話屬于會(huì)計(jì)重大調(diào)整嗎?需要怎么做?
宋生老師
2022 03/04 12:57
你好!這個(gè)不算,因?yàn)楸旧砭蜎](méi)有規(guī)定要入哪個(gè)科目 而且你們是小企業(yè)。
84785043
2022 03/04 12:59
上年度手工帳還是使用待攤費(fèi)用科目的,現(xiàn)在改用軟件做賬了,如果想計(jì)入其他應(yīng)收款或者預(yù)付賬款,需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嘛?
宋生老師
2022 03/04 13:33
您好!是的,是要結(jié)轉(zhuǎn)一下
84785043
2022 03/04 14:07
老師,待攤費(fèi)用這個(gè)科目沒(méi)有了嗎,新的年度怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
宋生老師
2022 03/04 14:09
您好!你不是打算轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收嗎?
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