問題已解決

請(qǐng)問一下員工餐費(fèi)報(bào)銷可以直接借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸銀行存款嗎,不通過貸應(yīng)付職工薪酬科目,可以嗎

84785019| 提問時(shí)間:2022 03/04 11:37
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
發(fā)生的福利費(fèi),最好是通過應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)歸集
2022 03/04 11:38
84785019
2022 03/04 11:39
那如果財(cái)務(wù)收到了餐費(fèi)發(fā)票,但是入賬時(shí)沒付款,而且下月報(bào)銷付款,這種情況怎么通過應(yīng)付職工薪酬寫分錄掛賬
辜老師
2022 03/04 11:41
那就形成應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)的期末余額
84785019
2022 03/04 11:42
收到發(fā)票時(shí),借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,職工福利費(fèi),然后下月報(bào)銷付款時(shí)借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。這樣對(duì)嗎
辜老師
2022 03/04 11:46
是的,是這樣賬務(wù)處理的
84785019
2022 03/04 11:47
那這樣的話是不是還得設(shè)三級(jí)明細(xì),因?yàn)榈脜^(qū)分是具體張三的報(bào)銷還是李四的報(bào)銷。之前我都是借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸其他應(yīng)付款-張三
辜老師
2022 03/04 11:48
不需要設(shè)置三級(jí)科目的,你要吧這個(gè)沒有支付的費(fèi)用掛到其他應(yīng)付里面的話,可以借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),貸:其他應(yīng)付款——XX人
84785019
2022 03/04 13:16
好的,謝謝老師
辜老師
2022 03/04 13:51
好的,客氣,幫到你就好?????????????
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