問題已解決

請問:無票支出業(yè)務(wù)運費,這筆帳報稅怎么報呢?增值稅是免稅

84784948| 提問時間:2022 03/03 22:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
同學(xué)您好, 您能詳細(xì)說一下您的情況嗎
2022 03/03 22:54
84784948
2022 03/03 22:56
您好老師:我付給供應(yīng)商一筆運費,2000元,但是對方不開發(fā)票給我,這樣就是無發(fā)票支出了,我們的發(fā)票稅是免稅開的。請問報稅這筆賬怎么報呀?或者記賬怎么記呢?需要交額外的稅費嗎?
文老師
2022 03/03 23:06
您這正常入賬,報所得稅就按帳上對利潤,只是匯算清繳的時候這部分不可以所得稅稅前扣除的,需要納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額
84784948
2022 03/03 23:15
好的 明白 謝謝老師
文老師
2022 03/03 23:29
不客氣,這是我們的職責(zé)所在,您對我的回復(fù)滿意的話記得給我好評,謝謝!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~