問(wèn)題已解決

你好,老師。計(jì)提和發(fā)放工資的分尋正確嗎?

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/03 14:44
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袁菲菲老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好, 是對(duì)的,就是這樣的
2022 03/03 14:45
84784999
2022 03/03 14:49
不對(duì)呀,罰款都不是管理費(fèi)用工資,一個(gè)是遲到罰款40,一個(gè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用300,這樣全部計(jì)入管理費(fèi)用工資了,怎么會(huì)對(duì)?
袁菲菲老師
2022 03/03 14:56
你遲到扣的員工工資的罰款,后期要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入里面,另外3的美團(tuán)罰款是罰的什么?
袁菲菲老師
2022 03/03 15:00
你本來(lái)該給發(fā)的工資是87549.68 那么就是借:管理費(fèi)用? 87549.68 貸:應(yīng)付職工薪酬? ?87549.68 然后發(fā)放工資時(shí)扣除了員工遲到罰款和代繳社保 那么就是:借:應(yīng)付職工薪酬? 87549.68? ?貸:其他應(yīng)收款-社保? ? ? 其他應(yīng)收款 -遲到罰款? ? ? 銀行存款 借:其他應(yīng)收款-遲到罰款? ? 貸:營(yíng)業(yè)外收入? ? 其中300的美團(tuán)罰款是什么情況下產(chǎn)生的?
袁菲菲老師
2022 03/03 15:08
如果你工資分了不同部分的,要體現(xiàn)在不同科目里面的,比如銷售人員的,就是銷售人員
袁菲菲老師
2022 03/03 15:08
銷售人員的,工資就是掛在銷售費(fèi)用下面,管理人員的就是管理費(fèi)用,涉及成本的,就是在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面
84784999
2022 03/03 15:09
美團(tuán)平臺(tái)后臺(tái)結(jié)算的費(fèi)用,就是商品銷空沒(méi)有及時(shí)補(bǔ)貨由業(yè)務(wù)員承擔(dān)
84784999
2022 03/03 15:10
工資我沒(méi)有分這么清楚了
袁菲菲老師
2022 03/03 15:13
那就是沒(méi)有問(wèn)題的,工資是經(jīng)過(guò)管理費(fèi)用里面,美團(tuán)這個(gè)是員工自行承擔(dān)的 這筆300你前面是不是做的,借:其他應(yīng)收款300 貸:銀行存款300,然后現(xiàn)在從工資里面扣回來(lái)就是把其他應(yīng)收從沖掉,但是你們本該給員工發(fā)的300的工資,是要計(jì)入你們的費(fèi)用里面的
84784999
2022 03/03 15:26
前面沒(méi)有做借:其他應(yīng)收款300 貸:銀行存款300,直接根據(jù)對(duì)賬單做分錄借:銷售費(fèi)用-美團(tuán)罰款00 貸:銀行存款30
84784999
2022 03/03 15:26
這樣的話300已進(jìn)了費(fèi)用,現(xiàn)在計(jì)提工資時(shí)又進(jìn)一次費(fèi)用
84784999
2022 03/03 15:36
在嗎,怎么不說(shuō)話
袁菲菲老師
2022 03/03 15:41
那你前面的分錄做錯(cuò)了,這300是要員工自行承擔(dān)的話,不能直接計(jì)入銷售費(fèi)用,應(yīng)該是要計(jì)入以其他應(yīng)收款的,你要把前面的分錄沖紅然后重新做一筆
84784999
2022 03/03 15:47
借其他應(yīng)收款一罰款300 貸:銀行存款300。借管理費(fèi)用一工資87549.68 貸應(yīng)付職工薪酬一工資87549.68。這樣就體現(xiàn)了罰款科目300了
袁菲菲老師
2022 03/03 15:50
你計(jì)提工資要減掉300,因?yàn)檫@300只是屬于工資,你現(xiàn)在工資計(jì)提了,銷售費(fèi)用有入了一次,銷售費(fèi)用的300不能計(jì)入損益的
袁菲菲老師
2022 03/03 15:51
就像你前面說(shuō)的,如果用你剛才的分錄來(lái)體現(xiàn),就會(huì)一筆費(fèi)用重復(fù)記了
84784999
2022 03/03 15:52
現(xiàn)在計(jì)提正確分錄怎么做包括金額
袁菲菲老師
2022 03/03 16:07
正確的分錄 借:銷售費(fèi)用? -300 ?貸:銀行存款? ? ? -300 ?借:其他應(yīng)收款 -美團(tuán)罰款? ?300 ? 貸:銀行存款? ? ? ?300 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用工資? ?87549.68 ?貸:應(yīng)付職工薪酬? ? 87549.68 借:應(yīng)付職工薪酬? ? ? 87549.68 貸:其他應(yīng)收款-社保? ? 1719.76 ? ? ? 其他應(yīng)收款-遲到罰款? ?40 ? ? ? 其他應(yīng)收款-美團(tuán)罰款? ? 300 ? ? ? 其他應(yīng)收款-代繳社保? ?1151.61 ? ? ? ?銀行存款? ? ? ? ? ? ? 84338.31 借:其他應(yīng)收款-遲到罰款? ? 40 貸:營(yíng)業(yè)外收入? ? ? ? ? ? ? ?40 ? ? ?
84784999
2022 03/03 16:49
不對(duì),怎么銀行么存款有兩筆300
袁菲菲老師
2022 03/03 16:50
第一銀行存款筆是紅字,-300
84784999
2022 03/03 16:53
你的意思是300在工資里體現(xiàn),我想要在銷售費(fèi)用罰款體現(xiàn)300,我計(jì)提工資把300計(jì)入銷售費(fèi)用一罰款,分錄對(duì)嗎
袁菲菲老師
2022 03/03 16:56
你前面的300不能計(jì)入損益里面。不然后面的科目平不了,你要把這300體現(xiàn)出來(lái)的話。你把前面的銷售費(fèi)用沖紅掉,然后把這個(gè)人的人員工資計(jì)計(jì)提是掛在銷售費(fèi)用里面
袁菲菲老師
2022 03/03 16:58
正確的分錄 借:銷售費(fèi)用? -300 ?貸:銀行存款? ? ? -300 ?借:其他應(yīng)收款 -美團(tuán)罰款? ?300 ? 貸:銀行存款? ? ? ?300 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-工資? ?87549.68-罰款300這個(gè)人的工資 ? ? ? 銷售費(fèi)用-工資? ??罰款300這個(gè)人的工資? 貸:應(yīng)付職工薪酬? ? 87549.68 借:應(yīng)付職工薪酬? ? ? 87549.68 貸:其他應(yīng)收款-社保? ? 1719.76 ? ? ? 其他應(yīng)收款-遲到罰款? ?40 ? ? ? 其他應(yīng)收款-美團(tuán)罰款? ? 300 ? ? ? 其他應(yīng)收款-代繳社保? ?1151.61 ? ? ? ?銀行存款? ? ? ? ? ? ? 84338.31 借:其他應(yīng)收款-遲到罰款? ? 40 貸:營(yíng)業(yè)外收入? ? ? ? ? ? ? ?40
84784999
2022 03/03 17:05
是的前面沒(méi)有進(jìn)損益,計(jì)提工資你是借銷售費(fèi)用一工資300,我是計(jì)銷售費(fèi)一罰款300。這是我的分錄
袁菲菲老師
2022 03/03 17:09
你前面不是做我銷售費(fèi)用300銀行存款300嗎?這個(gè)就是進(jìn)了損益了,銷售費(fèi)用哪里不是300,是你該扣款那個(gè)人的工資數(shù)
袁菲菲老師
2022 03/03 17:25
由于這300的扣款應(yīng)該是員工自己承擔(dān)相當(dāng)于這筆費(fèi)用跟公司是沒(méi)有任何關(guān)系的支出 ,現(xiàn)在是公司這邊先幫員工支付了,然后沖員工身上扣回來(lái) 正確的會(huì)計(jì)分錄是 借:其他應(yīng)收款-美團(tuán)罰款 ??300 貸:銀行存款 ????????????300 等發(fā)工資的時(shí)候再扣回來(lái) 借:應(yīng)付職工薪酬 ???300 貸:其他應(yīng)收款-美團(tuán)罰款 ??300 這樣美團(tuán)這個(gè)罰款一借貸就沖平了,沒(méi)有余額 了 但是你這邊做成了 借:銷售費(fèi)用-美團(tuán)罰款 ???300 貸:銀行存款 ?????????300 你這邊把這筆費(fèi)用記成公司的支出去了,相當(dāng)于你在公司賬上多記了支出所以現(xiàn)在你要先調(diào)整這筆分錄,要先沖紅前面你做的 分錄 借:銷售費(fèi)用-美團(tuán)罰款 ??-300 貸:銀行存款 ???????????-300 更改正正確的分錄 借:借:其他應(yīng)收款-美團(tuán)罰款 ??300 貸:銀行存款 ????????????300 然后你在計(jì)提工資的時(shí)候(如果這邊被罰款300的員工的工資是2000) 借:管理費(fèi)用-工資 ??87549.68-2000=85549.68 銷售費(fèi)用-工資 ???2000 貸:應(yīng)付職工薪酬 ????87549.68 發(fā)放工資的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬 ?????87549.68 貸:其他應(yīng)收款-社保 ??1719.76 其他應(yīng)收款-遲到罰款 ?40 其他應(yīng)收款-美團(tuán)罰款 ??300 銀行存款 ??????????????84338.31 借:其他應(yīng)收款-遲到罰款 ????40 貸:營(yíng)業(yè)外收入 ????????????40 這里的其他應(yīng)收款一借一貸也平了 你這邊不能把300體現(xiàn)在銷售費(fèi)用里面,只能通過(guò)其他應(yīng)收款來(lái)體現(xiàn)有這筆交易,因?yàn)殇N售費(fèi)用會(huì)影響你們公司的利潤(rùn),這邊300只是通過(guò)公司賬戶扣,最終承擔(dān)是你們員工,不能算公司的支出,不能影響公司的利潤(rùn) ?
84784999
2022 03/03 17:28
是扣工資數(shù),計(jì)提時(shí)直接改工資金額,300放銷售費(fèi)用
袁菲菲老師
2022 03/03 17:31
分錄就是我上面發(fā)你的,你計(jì)提的工資里面包含了300
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