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收到個(gè)稅退稅手續(xù)費(fèi),財(cái)務(wù)怎么申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表

84784955| 提問時(shí)間:2022 03/03 11:20
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
您好,借:銀行存款. 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)繳增值稅. 其他應(yīng)付款(若發(fā)給辦稅人員). 營業(yè)外收入(若不發(fā)給辦稅人員).
2022 03/03 11:21
思頓喬老師
2022 03/03 11:21
您好,在附表1里面,把稅額加進(jìn)去
84784955
2022 03/03 11:22
附表在無票收入里面填報(bào)了,但是增值稅主表數(shù)據(jù)顯示不了
思頓喬老師
2022 03/03 11:24
那就直接加在主表里面
84784955
2022 03/03 11:24
加在主表哪一個(gè)地方呢
思頓喬老師
2022 03/03 11:26
您好,貴司是一般納稅人么?
思頓喬老師
2022 03/03 11:26
建議加在收入那一塊
84784955
2022 03/03 11:33
一般納稅人,加不了,主表的收入根據(jù)表一的數(shù)據(jù)帶出來的,但是他沒有把我填報(bào)的個(gè)稅退稅數(shù)據(jù)帶到主表里面
思頓喬老師
2022 03/03 11:33
您好。要么您咨詢稅局或者就算了
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