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我公司為培訓機構,現(xiàn)外聘一批老師,需發(fā)放勞務費。如果讓老師在“楚稅通”自行開勞務費發(fā)票,是需要老師先預繳增值稅及附加稅的,那么個稅這塊是由我公司代扣代繳嗎?老師可以自己申報個稅嗎?在哪里申報?

84785033| 提問時間:2022 03/03 07:44
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
不能自己申報,需要在你們的個稅申報系統(tǒng)里面,按照勞務費給老師代扣代繳個稅。
2022 03/03 07:45
84785033
2022 03/03 07:49
這個個稅可以由我們公司承擔嗎?比如老師勞務費2000,增值稅、附加稅、個稅都由我公司承擔,老師凈得2000,可行嗎
東老師
2022 03/03 07:49
可以啊,但是你們承擔的這些稅費不能稅前扣除。
84785033
2022 03/03 07:50
什么叫不能稅前扣除啊
東老師
2022 03/03 07:51
意思就是說不能抵扣企業(yè)所得稅。
84785033
2022 03/03 07:54
但有個問題,如果他開的勞務費發(fā)票是2000,個稅240(由我公司承擔)那我申報個稅時還是按2000嗎?
東老師
2022 03/03 07:57
你還是按照2000申報,個稅你只是不扣他的就行,相當于自己出了
84785033
2022 03/03 08:27
那老師開票時必須先預繳增值稅及附加稅吧?還是說我們機構也可以繳
東老師
2022 03/03 08:27
增值稅和附加稅是在稅務局交的。
84785033
2022 03/03 10:25
增值稅和附加稅可以由我機構承擔嗎?
東老師
2022 03/03 10:25
原則上這個費用應該是開票方來承擔的,你們不能承擔。
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