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輔導(dǎo)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒(méi)有抵扣,結(jié)束輔導(dǎo)期后如何使用?增值稅申報(bào)表如何填寫

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/02 23:29
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柳老師
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你好,對(duì)于本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額部分,在賬務(wù)處理時(shí)計(jì)入“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”, 并在增值稅申報(bào)表附表二第26欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”內(nèi)填寫此行內(nèi)容。輔導(dǎo)期后正常進(jìn)行抵扣就可以了
2022 03/02 23:31
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