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增量留抵退稅在附表二填了,主表應(yīng)該怎樣填寫

84785005| 提問時間:2022 03/02 23:11
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賀漢賓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
同學(xué)你好 1.申報表變化說明 《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項稅額明細(xì)) 調(diào)整第10欄的項目名稱、第12欄的計算公式; 《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》 欄次維持不變,調(diào)整第19欄的填寫口徑。 2.《增值稅納稅申報表附列資料(二)》填寫說明 企業(yè)在稅款所屬期取得退還的留抵稅額,在申報時應(yīng)填入《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第22欄“上期留抵稅額退稅”,系統(tǒng)自動計算第13欄金額,結(jié)轉(zhuǎn)至申報表主表; 3.《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》填列說明 主表根據(jù)《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第13欄“本期進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額”金額,結(jié)轉(zhuǎn)至第14欄“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”。 希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
2022 03/02 23:22
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