問題已解決

老師,比如說有個(gè)收入當(dāng)月開票次月才要確認(rèn)收入,應(yīng)該怎么做賬

84785001| 提問時(shí)間:2022 03/02 20:27
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)收賬款 貸:待轉(zhuǎn)銷售收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2022 03/02 20:27
84785001
2022 03/02 20:28
要是沒有貸轉(zhuǎn)銷售收入這個(gè)科目呢?
bamboo老師
2022 03/02 20:28
那可以用預(yù)收賬款科目替代
84785001
2022 03/02 20:29
我們上市公司那邊不讓我們用預(yù)收賬款這個(gè)科目
bamboo老師
2022 03/02 20:30
借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 收入金額暫時(shí)不入賬 復(fù)印一份發(fā)票 次月寫分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
84785001
2022 03/02 20:44
好的,謝謝老師
bamboo老師
2022 03/02 20:44
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
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