問(wèn)題已解決
老師,2017年年末應(yīng)交未交的會(huì)員費(fèi)應(yīng)如何記賬?2018年底收到2017年的會(huì)費(fèi),又應(yīng)當(dāng)如何記賬?
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
借銀行
貸預(yù)收賬款
貸應(yīng)交稅費(fèi)
2022 03/02 13:54
84785044
2022 03/02 13:56
老師不是提前收的是應(yīng)交未交的會(huì)費(fèi),第2年補(bǔ)的前一年的會(huì)費(fèi)
樸老師
2022 03/02 14:04
同學(xué)你好
那就
借銀行
貸應(yīng)收賬款
84785044
2022 03/02 14:34
,在應(yīng)交未交的年末,應(yīng)該計(jì)提負(fù)債嗎?是借應(yīng)收賬款貸什么呢?預(yù)計(jì)負(fù)債嗎?
樸老師
2022 03/02 14:38
同學(xué)你好
是負(fù)債就要計(jì)提
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