問題已解決

老師你好,我公司在去年11月,給客戶發(fā)貨,實際數(shù)量是1000袋,發(fā)貨900袋,我開票以900袋,但是客戶付款是按1000袋付的款,我們的銷售開單是以發(fā)貨數(shù)據(jù),所以銷售開單生成的憑證,收入比發(fā)票收入少了100元,但是在2021年12月是全部確認(rèn)了收入,那個時候發(fā)票數(shù)據(jù)與實際發(fā)貨數(shù)據(jù)可以全部對應(yīng),老師,我在11月份多出來的100元收入.和13元的稅額,怎么做賬呢,

84785032| 提問時間:2022 03/01 20:51
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
同學(xué)您好,您的意思是開票少開了,收入確認(rèn)是對的是嗎
2022 03/01 20:54
84785032
2022 03/01 21:02
老師我開票是多開了稅票,收入和稅額比賬務(wù)系統(tǒng)的收入和稅額都要多寫
84785032
2022 03/01 21:04
因為我們系統(tǒng)是根據(jù)銷售開單生成憑證,銷售開單呢又是根據(jù)發(fā)了多少貨就要確認(rèn)多少收入,可是呢客戶把實際庫存的貨的錢全部打了過來,票也讓我開過去,就出現(xiàn)了兩邊對不上了
文老師
2022 03/01 21:21
那您把多開的紅字沖了
84785032
2022 03/01 21:32
老師你的意思是我賬務(wù)處理上就去紅沖嗎?但是我已經(jīng)申報稅了,稅務(wù)系統(tǒng)的收入和我賬上的對應(yīng)不上
84785032
2022 03/01 21:32
稅務(wù)系統(tǒng)收入和稅額大于賬務(wù)上的收入和稅額
84785032
2022 03/01 21:56
老師我這樣操作可以嗎1,借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。2借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入
文老師
2022 03/01 22:39
需要開紅字發(fā)票的,稅務(wù)也同步做處理的
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