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22年要更正21年12月份的憑證,21年12月份支付時(shí)做的借:管理費(fèi)用 貸 銀行存款 平攤做的是:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 這樣是不對(duì)的,應(yīng)該改為:借:待攤費(fèi)用--房租 貸:銀行存款 平攤時(shí)做借:管理費(fèi)用--房租 貸:待攤費(fèi)用--房租 所以現(xiàn)在要更正,應(yīng)該怎么做呢?會(huì)涉及以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)在改的話,是做借:管理費(fèi)用 貸 以前年度損益調(diào)整科目 ?

84785036| 提問時(shí)間:2022 03/01 17:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的是的,借預(yù)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整匯算清交的收入,你這個(gè)以前年度損益調(diào)整需要調(diào)增。
2022 03/01 17:42
84785036
2022 03/01 17:50
那應(yīng)該怎么做了?沖紅是直接紅字沖紅?那更正的憑證是怎么做呢?
郭老師
2022 03/01 17:51
借預(yù)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整。
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