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實(shí)務(wù)
問題已解決
22年要更正21年12月份的憑證,21年12月份支付時做的借:管理費(fèi)用 貸 銀行存款 平攤做的是:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 這樣是不對的,應(yīng)該改為:借:待攤費(fèi)用--房租 貸:銀行存款 平攤時做借:管理費(fèi)用--房租 貸:待攤費(fèi)用--房租 所以現(xiàn)在要更正,應(yīng)該怎么做呢?會涉及以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)在改的話,是做借:管理費(fèi)用 貸 以前年度損益調(diào)整科目 ?
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速問速答你好,對的是的,借預(yù)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整匯算清交的收入,你這個以前年度損益調(diào)整需要調(diào)增。
2022 03/01 17:42
84785036
2022 03/01 17:50
那應(yīng)該怎么做了?沖紅是直接紅字沖紅?那更正的憑證是怎么做呢?
郭老師
2022 03/01 17:51
借預(yù)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整。
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