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當(dāng)月已發(fā)生銷售但未開票,后續(xù)需要開票的按正常應(yīng)該怎么記賬?

84784948| 提問時間:2022 03/01 11:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個分錄是一樣的,你之前做過什么分錄了
2022 03/01 11:10
84784948
2022 03/01 11:14
當(dāng)月已銷售但未開票暫時記 借:應(yīng)收賬款-未開票 貸:主要業(yè)務(wù)收入-未開票:, 后期開具發(fā)票了再把這個憑證紅沖,然后再按借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
84784948
2022 03/01 11:15
現(xiàn)在我是這樣記的,合理不?
宋生老師
2022 03/01 11:16
你好!是的。分錄這樣是合理的
84784948
2022 03/01 11:41
好的,謝謝,還有一個疑問是實際銷售500,但客戶需要讓開票700,這種應(yīng)該怎么記合適? 我現(xiàn)在是700都記入應(yīng)收賬款,不過我有一個疑問,這樣核算時會存在應(yīng)收賬款額時會比實際銷售金額高對不?
宋生老師
2022 03/01 11:48
你好!這種本來屬于虛開,是違法的。不可能有對違法的事情有個合理合法的記賬方法
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