問題已解決

之前的會計她做帳沒有收入,直接做庫存現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),我怎么調(diào)整這個科目?

84785030| 提問時間:2022 02/28 21:31
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,你這個就需要調(diào)整了 借,應(yīng)收賬款 貸,預(yù)收賬款
2022 02/28 21:32
84785030
2022 02/28 21:35
貨也出去了,票也開了,之前的會計沒有確認(rèn)收入,款已收到了,跨年了賬怎么調(diào)
王超老師
2022 02/28 21:37
?這個跟應(yīng)收贓款是沒有直接聯(lián)系的啊
84785030
2022 02/28 21:38
借庫存現(xiàn)金,代應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款就有負(fù)數(shù)了
84785030
2022 02/28 21:39
我怎么調(diào)正確
王超老師
2022 02/28 21:40
你好,你這個就需要調(diào)整了 借,應(yīng)收賬款 貸,預(yù)收賬款
84785030
2022 02/28 21:42
預(yù)收賬款是定金
84785030
2022 02/28 21:43
收的不是定金而已貨款
王超老師
2022 02/28 21:44
是的,但是你現(xiàn)在是放到應(yīng)收賬款里面了,你現(xiàn)在需要重分類一下
王超老師
2022 02/28 21:45
要不然你的應(yīng)收賬款就是負(fù)數(shù)的
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