問題已解決

老師你好,我們公司還在籌建期間,手續(xù)不完善,我們公司生產(chǎn)銷售的貨物,是用的其它公司的名義,這種該如何做賬

84784949| 提問時間:2022 02/28 18:15
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué),你好,用的是其他公司的名義,只能那個公司做賬,你這邊無法做賬。
2022 02/28 18:16
84784949
2022 02/28 18:20
哦,那我公司要賺取一點差價收取的錢怎么做?因為東西是我們公司生產(chǎn)的,因為手續(xù)還未完善,所以用的其它公司的名義
劉艷紅老師
2022 02/28 18:23
你是對做內(nèi)賬還是做外賬,外賬不建議你做收入,做了收入還要交稅,對內(nèi)的倒是沒事,一般計到營業(yè)外收入。
84784949
2022 02/28 18:33
我做的外賬
劉艷紅老師
2022 02/28 18:35
外賬暫時可以不做呀,等注冊公司后,再做就是了。
84784949
2022 02/28 18:37
哦那這個錢拖很久都沒做賬會不會有風(fēng)險
劉艷紅老師
2022 02/28 18:41
這個沒有什么風(fēng)險,你又沒注冊公司,等以后注冊公司后按正常做就可以了。
84784949
2022 02/28 18:41
哦好的謝謝老師
劉艷紅老師
2022 02/28 18:44
不客氣,很高興幫你解答。
84784949
2022 02/28 18:54
老師我還想問你一個問題,我公司的借款,現(xiàn)在無力償還,所以把這筆借款轉(zhuǎn)為股東投資,這樣合理合法嗎?我是不是該這樣做分錄,借:其他應(yīng)付款,貸:實收資本
劉艷紅老師
2022 02/28 18:57
轉(zhuǎn)為股東投資,是可以的,借:銀行存款,貸:實收資本—XX股東
84784949
2022 02/28 19:16
那其他應(yīng)付款那個會計科目的余額怎么沖銷
劉艷紅老師
2022 02/28 19:17
公司需要運轉(zhuǎn),法人先墊付的錢,計到其他應(yīng)付款
劉艷紅老師
2022 02/28 19:17
從公賬里面轉(zhuǎn)到法人賬下就可以用來沖掉
84784949
2022 02/28 19:25
哦那就是不用做會計分錄?我怎么感覺這樣其他應(yīng)付款就有余額,比如說開始借的10000,那就是貸其他應(yīng)付款–張三10000,現(xiàn)在將一萬轉(zhuǎn)為實收資本,就借:銀行存款10000,貸:實收資本–張三10000,然后從公賬轉(zhuǎn)10000到張三私人戶嗎
劉艷紅老師
2022 02/28 19:28
這個其他應(yīng)付款的意思,就是公司發(fā)生的一些費用,比如是10000,沒通過公賬轉(zhuǎn),就可以計到: 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 然后從公賬轉(zhuǎn)錢到法人賬上時: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
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