問(wèn)題已解決

現(xiàn)金收款但是 開(kāi)了發(fā)票客戶, 這樣入賬可以嗎? 借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/27 22:54
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,一般是可以的通常是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品
2022 02/27 22:57
84784968
2022 02/27 23:03
這個(gè)是服務(wù)收入 不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)
易 老師
2022 02/27 23:04
庫(kù)存商品換勞務(wù)成本就可以了
84784968
2022 02/27 23:08
那我不結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)有哪些影響的 我已經(jīng)關(guān)賬了
易 老師
2022 02/27 23:17
不結(jié)轉(zhuǎn)就沒(méi)有成本損益表生成可能不正確的
84784968
2022 02/28 00:59
我關(guān)賬了怎么彌補(bǔ)呢?是去年的已經(jīng)關(guān)賬了 還沒(méi)匯算清繳
84784968
2022 02/28 01:25
老師,那我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本金額是有多少成本結(jié)轉(zhuǎn)多少還是直接按6200?我們通常是按實(shí)際支出來(lái)吧!
易 老師
2022 02/28 12:35
是的,通常是按實(shí)際支出來(lái)
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