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老師,我有筆預(yù)付款我想用負(fù)數(shù)通過應(yīng)付賬款科目記賬,可以嗎?

84784968| 提問時間:2022 02/26 09:47
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好,是可以的,這樣是一種老會計(jì)才進(jìn)行的賬務(wù)處理的
2022 02/26 09:48
84784968
2022 02/26 09:51
那你的意思是我新手最好不要這樣進(jìn)行賬務(wù)處理 、
王超老師
2022 02/26 09:51
如果你是新手的話,建議你不要這樣處理的,因?yàn)楹苋菀踪~務(wù)處理出錯的
84784968
2022 02/26 09:53
我主要是想鍛煉自己,逐步習(xí)慣往來賬通過應(yīng)付賬款科目記賬,方便核對
王超老師
2022 02/26 09:53
這個是可以的,你用負(fù)數(shù)來表示,到了期末的時候需要重分類。一些軟件也提供了這個功能的
84784968
2022 02/26 09:54
為什么要重分類???如果分怎么分
王超老師
2022 02/26 09:55
因?yàn)檫@樣容易使報(bào)表使用者出現(xiàn)誤解?。”热缯f你的應(yīng)收賬款是負(fù)的100萬,那么,報(bào)表使用者就會覺得很疑惑的
84784968
2022 02/26 09:56
難道是把應(yīng)付賬款期末的余額負(fù)數(shù),放到預(yù)付賬款里嗎?
84784968
2022 02/26 09:56
明白了,謝謝。那就期末的時候調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表
王超老師
2022 02/26 09:57
是的,你的理解是正確的,在期末需要調(diào)整的
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