問題已解決

您好,12月的科目做錯了,現在要怎么調整 借方的其他應付款改成應收帳款

84785015| 提問時間:2022 02/25 11:06
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? ?直接做 借應收賬款貸其他應付款。 摘要寫 調整某憑證號即可? ?
2022 02/25 11:09
84785015
2022 02/25 11:19
跨年了,這個不需要用以前年度損益調整嗎
meizi老師
2022 02/25 11:23
?你好;? ? 你都不涉及損益科目呀; 兩個 一個是資產 一個是負債科目的哇? ??
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