問題已解決

老師,我有個問題想問一下,就是說一般納稅人的話,他不是有進(jìn)項票和銷項票可以抵扣,如果進(jìn)銷項都可以抵扣的話,他這個企業(yè)所得稅這塊兒還需要交嗎?

84785001| 提問時間:2022 02/25 10:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
企業(yè)所得稅根據(jù)你的利潤,你的增值稅進(jìn)項抵扣,和你的利潤沒有關(guān)系的。
2022 02/25 10:15
84785001
2022 02/25 10:20
還有一種情況,就是進(jìn)項票拿不回來,然后沒法沒法抵扣,增值稅就交的高了,然后增值稅交的高了,這一塊兒企業(yè)所得稅的話,會不會相對的減少了。
郭老師
2022 02/25 10:21
如果這個屬于你的成本的話,高你預(yù)交的時候可以不交,正常做賬就可以的,按你實際支付的來做匯算清繳的時候需要調(diào)整。
郭老師
2022 02/25 10:21
沒有發(fā)票的成本費用不允許抵扣所得稅。
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