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我們是建筑勞務公司,甲方以房抵勞務費,我們怎么做賬呢,另外我們?nèi)绻逊吭儋u出去,需要交什么稅呢

84785027| 提問時間:2022 02/24 17:37
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借固定資產(chǎn)貸銀行存款。銷售了,轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理。
2022 02/24 17:38
84785027
2022 02/24 17:52
不需要交其他稅吧是借固定資產(chǎn),貸,應收賬款吧
玲老師
2022 02/24 17:55
還有印花,增值了還交土地增值稅  1、固定資產(chǎn)清理,會計分錄為:   借:固定資產(chǎn)清理     累計折舊     固定資產(chǎn)減值準備     貸:固定資產(chǎn)——設備名稱   2、處置固定資產(chǎn)時:   借:銀行存款     貸:固定資產(chǎn)清理       應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)   3、若處置產(chǎn)生利得:   借:固定資產(chǎn)清理     貸:營業(yè)外收入——非流動性資產(chǎn)處置利得(或資產(chǎn)處置損益科目)   若處置實現(xiàn)損失:   借:營業(yè)外支出——非流動性資產(chǎn)處置損失(或資產(chǎn)處置損益科目)     貸:固定資產(chǎn)清理
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