問題已解決

老師,我單位20年錯(cuò)吧其他業(yè)務(wù)收入記到營(yíng)業(yè)外收入了,增值稅以交,賬怎么調(diào)整

84785044| 提問時(shí)間:2022 02/24 17:26
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
都是計(jì)入損益了,這個(gè)賬面可以不用調(diào)整的
2022 02/24 17:26
84785044
2022 02/24 17:27
好的,謝謝!
辜老師
2022 02/24 17:30
好的,客氣,幫到你就好?????????????
84785044
2022 02/24 17:31
還有一個(gè)問題,20年企業(yè)所得稅與增值稅報(bào)表差,企業(yè)所得稅少30600.03的收入,今年補(bǔ)交了企業(yè)所得稅3060.01和滯納金354.96怎么做賬
辜老師
2022 02/24 17:33
確認(rèn)所得稅費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外支出就可以
84785044
2022 02/24 17:34
我是這樣做的
84785044
2022 02/24 17:38
我這樣做的可以嗎?
84785044
2022 02/24 17:40
年報(bào)更正了,少記的30600.03的收入還要調(diào)整嗎?
辜老師
2022 02/25 08:58
你這個(gè)收入賬面也少確認(rèn)了嗎
84785044
2022 02/25 08:59
是的,企業(yè)所得稅少申報(bào)了
辜老師
2022 02/25 09:00
賬面如果沒有少確認(rèn)收入,只是申報(bào)表少確認(rèn),賬面不用在確認(rèn)的
84785044
2022 02/25 09:01
賬面也少
辜老師
2022 02/25 09:12
那你不需要再補(bǔ)確認(rèn)收入,更正所得稅申報(bào)表就可以
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