問題已解決
2022.1月份沖紅了2021.12月份多開了一張收入 而2021年已結(jié)轉(zhuǎn) 會計分錄 應(yīng)怎樣做?已開負(fù)數(shù)發(fā)票?
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速問速答借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)收。
2022 02/24 16:45
郭老師
2022 02/24 16:45
對應(yīng)的成本需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
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