當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,企業(yè)獲得高企資格后,可以減免所得稅,但是企業(yè)這邊目前已經(jīng)享受了加計(jì)扣除的所得稅減免,現(xiàn)在年度利潤表上顯示所得稅費(fèi)用1000多元,這種情況高企年報里面享受高企所得稅減免寫0,合適嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以的,因?yàn)槟阒耙呀?jīng)享受了加計(jì)扣除,你在加計(jì)扣除那里填寫。
2022 02/24 11:52
閱讀 466