問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,2021年12月的工資計(jì)提多了,實(shí)際發(fā)放是2022年1月,實(shí)際發(fā)放時(shí)如何記賬?

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/23 15:58
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 借應(yīng)付工資 貸銀行?
2022 02/23 15:58
84785022
2022 02/23 15:59
多計(jì)提的部分怎么處理呢?跨年了
玲老師
2022 02/23 16:08
你好 紅沖就可以了?
84785022
2022 02/23 16:17
請(qǐng)問(wèn)是全部紅沖還是只紅沖多計(jì)提的部分?
玲老師
2022 02/23 16:26
你好?只紅沖多計(jì)提的部分
84785022
2022 02/23 16:38
不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?
玲老師
2022 02/23 16:46
影響損益 的用這個(gè)科目?
84785022
2022 02/23 16:51
管理費(fèi)用不是影響損益嗎?如果少計(jì)提的話,是不是直接追加計(jì)提就可以了呢?
玲老師
2022 02/23 17:01
你好?管理費(fèi)用影響 ?少記直接補(bǔ)記
84785022
2022 02/23 17:37
多計(jì)提工資了,紅沖的話完整的分錄可以寫(xiě)一下嗎?用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
玲老師
2022 02/23 17:39
借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整。
84785022
2022 02/23 17:43
紅字負(fù)數(shù)就可以嗎?那還用將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)嗎?
玲老師
2022 02/23 17:45
分路我已經(jīng)給你寫(xiě)完了。
玲老師
2022 02/23 17:46
結(jié)轉(zhuǎn)以前年年度損益調(diào)整到未分配利潤(rùn)。
84785022
2022 02/24 11:05
多計(jì)提工資紅沖分錄:借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn):借未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
玲老師
2022 02/24 11:15
對(duì) 這樣處理正確的呢?
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