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請問老師,2021年12月的工資計提多了,實際發(fā)放是2022年1月,實際發(fā)放時如何記賬?

84785022| 提問時間:2022 02/23 15:58
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 借應(yīng)付工資 貸銀行?
2022 02/23 15:58
84785022
2022 02/23 15:59
多計提的部分怎么處理呢?跨年了
玲老師
2022 02/23 16:08
你好 紅沖就可以了?
84785022
2022 02/23 16:17
請問是全部紅沖還是只紅沖多計提的部分?
玲老師
2022 02/23 16:26
你好?只紅沖多計提的部分
84785022
2022 02/23 16:38
不用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?
玲老師
2022 02/23 16:46
影響損益 的用這個科目?
84785022
2022 02/23 16:51
管理費用不是影響損益嗎?如果少計提的話,是不是直接追加計提就可以了呢?
玲老師
2022 02/23 17:01
你好?管理費用影響 ?少記直接補記
84785022
2022 02/23 17:37
多計提工資了,紅沖的話完整的分錄可以寫一下嗎?用以前年度損益調(diào)整這個科目
玲老師
2022 02/23 17:39
借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整。
84785022
2022 02/23 17:43
紅字負數(shù)就可以嗎?那還用將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入本年利潤嗎?
玲老師
2022 02/23 17:45
分路我已經(jīng)給你寫完了。
玲老師
2022 02/23 17:46
結(jié)轉(zhuǎn)以前年年度損益調(diào)整到未分配利潤。
84785022
2022 02/24 11:05
多計提工資紅沖分錄:借以前年度損益調(diào)整負數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù),結(jié)轉(zhuǎn):借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,這樣寫對嗎?
玲老師
2022 02/24 11:15
對 這樣處理正確的呢?
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