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什么是加計(jì)扣除?只能一般人加計(jì)扣除嗎? 費(fèi)用哪些可以加計(jì)扣除?加計(jì)扣除增值稅所得稅都可以嗎?

84785041| 提問時(shí)間:2022 02/23 14:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
加計(jì)扣除是指按照稅法規(guī)定,在實(shí)際發(fā)生數(shù)額的基礎(chǔ)上,再加成一定比例,作為計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)的扣除數(shù)額的一種稅收優(yōu)惠措施。假定稅法規(guī)定研發(fā)費(fèi)用可實(shí)行50%加計(jì)扣除政策,那么如果企業(yè)當(dāng)年開發(fā)新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用實(shí)際支出為100元,就可按150元(100×150%)數(shù)額在稅前進(jìn)行扣除。 簡(jiǎn)單的說,就是實(shí)際支出的金額,在計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,可以按高于實(shí)際支出的金額來計(jì)算。因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是以利潤(rùn)為基數(shù)計(jì)算的,而利潤(rùn)=收入-支出,如果允許多列支支出,那么企業(yè)所得稅就會(huì)減少。
2022 02/23 14:33
84785041
2022 02/23 17:10
加計(jì)扣除指的是所得稅對(duì)吧?增值稅不能加計(jì)抵減是嗎?
84785041
2022 02/23 17:12
研發(fā)費(fèi)用,是什么企業(yè)都可以抵扣嗎?還是必須是高新企業(yè),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)抵減,需要什么條件嗎?
樸老師
2022 02/23 17:15
增值稅也可以的 財(cái)政部、稅務(wù)總局和海關(guān)總署印發(fā)的《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局海關(guān)總署公告2019年第39號(hào),以下簡(jiǎn)稱第39號(hào)公告)規(guī)定自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,抵減應(yīng)納稅額.現(xiàn)就該規(guī)定適用《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》(財(cái)會(huì)〔2016〕22號(hào))的有關(guān)問題解讀如下: 生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對(duì)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅等科目,按實(shí)際納稅金額貸記銀行存款科目,按加計(jì)抵減的金額貸記其他收益科目.
84785041
2022 02/23 21:47
研發(fā)費(fèi)用,不是必須高新企業(yè)才可以抵扣的,對(duì)吧? 只要企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用就可以加計(jì)抵扣,對(duì)吧?
樸老師
2022 02/24 06:45
對(duì)的 理解正確 有研發(fā)支出就可以
84785041
2022 02/24 08:40
老師,研發(fā)費(fèi)用,原憑證直接提供發(fā)票就可以嗎? 還是還需要提供別的做賬?
樸老師
2022 02/24 08:42
對(duì)的 直接提供發(fā)票就可以
84785041
2022 02/24 08:48
發(fā)票名稱是不是得是什么研發(fā)費(fèi)用,不能直接來研發(fā)費(fèi)用,對(duì)嗎?
84785041
2022 02/24 08:52
只有研發(fā)費(fèi)用,才可以加計(jì)抵減嗎? 還有什么項(xiàng)目可以?
樸老師
2022 02/24 08:53
同學(xué)你好 對(duì)的 要有項(xiàng)目名稱的
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