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老師,附加稅要計提的會計分錄是什么

84784982| 提問時間:2022 02/22 11:54
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費?
2022 02/22 11:56
84784982
2022 02/22 12:07
老師,月底時借稅金及附加要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
玲老師
2022 02/22 12:08
月底結(jié),轉(zhuǎn)到本年利潤。
84784982
2022 02/22 12:15
謝謝老師
84784982
2022 02/22 12:16
增值稅月底不要結(jié)轉(zhuǎn)的吧?
玲老師
2022 02/22 12:23
一般納稅。一般納稅人需要做結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784982
2022 02/22 12:40
也是到本年利潤嗎
玲老師
2022 02/22 12:43
不結(jié)轉(zhuǎn)到本年,利潤是把這些科目相互結(jié)轉(zhuǎn)平了。
84784982
2022 02/22 12:58
老師,增值稅是流轉(zhuǎn)稅不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,月底結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄怎么寫?
玲老師
2022 02/22 13:08
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84784982
2022 02/22 13:20
非常感謝老師
玲老師
2022 02/22 13:21
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