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老師,幫其他公司代開發(fā)票時(shí) 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),收到款后 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 過后又通過公戶把錢轉(zhuǎn)給別人私戶了該怎么做分錄

84785026| 提問時(shí)間:2022 02/20 09:17
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款?
2022 02/20 09:18
84785026
2022 02/20 09:19
然后呢,就這樣一直掛賬嘛?
玲老師
2022 02/20 09:31
對,這個(gè)是平不了賬的??
玲老師
2022 02/20 09:31
不收了就轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出??
84785026
2022 02/20 09:42
摘要怎么寫
玲老師
2022 02/20 09:44
你好? 確認(rèn)壞賬損失 或者減免應(yīng)收賬款??
84785026
2022 02/20 09:50
公戶錢轉(zhuǎn)老板私戶我做的 借其他應(yīng)收款 發(fā)工資的時(shí)候可以直接做 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款嘛?
玲老師
2022 02/20 09:53
這樣處理是可以的?
84785026
2022 02/20 10:01
或者我可以做 借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)收款 然后借 應(yīng)付職工薪酬 貸 庫存現(xiàn)金嘛?
玲老師
2022 02/20 10:12
可以的,這種處理也可以。
84785026
2022 02/20 10:19
這種情況下,需要付什么原始憑證?
玲老師
2022 02/20 10:25
需要附現(xiàn)金收款收據(jù)。
玲老師
2022 02/20 10:26
現(xiàn)金發(fā)工資了,還需要有簽字的工資表。
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