19. 甲酒廠為增值稅一般納稅人,2021年7月銷售果木酒,取得不含增值稅銷售額10萬(wàn)元,同時(shí)收取包裝費(fèi)0.565萬(wàn)元、優(yōu)質(zhì)費(fèi)2.26萬(wàn)元。已知果木酒消費(fèi)稅稅率為10%,增值稅稅率為13%,甲酒廠當(dāng)月銷售果木酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額的下列計(jì)算中,正確的是( )。 A.(10+0.565+2.26)×10%=1.28(萬(wàn)元) B.[10+(0.565+2.26)÷(1+13%)]×10%=1.25(萬(wàn)元) C.(10+0.565)×10%=1.06(萬(wàn)元) D.[10+0.565÷(1+13%)]×10%=1.05(萬(wàn)元) 老師,為什么這題再不扣除消費(fèi)稅后再乘以消費(fèi)稅稅率率率
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答因?yàn)槟氵@里直接是銷售額,直接用銷售額乘以消費(fèi)稅稅率就行。
2022 02/19 20:39
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- 某酒廠(增值稅一般納稅人)某月向某商場(chǎng)銷售果木酒10噸,共計(jì)收入10萬(wàn)元(含增值稅稅款)另外,雙方議定由酒廠運(yùn)輸隊(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)送該批酒到商場(chǎng)倉(cāng)庫(kù),商場(chǎng)支付該酒廠運(yùn)輸費(fèi)1000元。果木酒消費(fèi)稅稅率10%。計(jì)算該廠本月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。這道題怎么寫 567
- 3某酒廠(增值稅一般納稅人)某月向某商場(chǎng)銷售果木酒10噸,共計(jì)收入10萬(wàn)元(含增值稅稅款)另外,雙方議定由酒廠運(yùn)輸隊(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)送該批酒到商場(chǎng)倉(cāng)庫(kù),商場(chǎng)支付該酒廠運(yùn)輸費(fèi)1000元。果木酒消費(fèi)稅稅率10%。計(jì)算該廠本月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。 165
- 9.甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2018年10月銷售自產(chǎn)葡萄酒,取得含增值稅銷售額150174元。己知增值稅征收率為3%;葡萄酒消費(fèi)稅稅率為10%。計(jì)算甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額的下列算式中,正確的是()。A.150174×(1-10%)×10%=13515.66(元)B.150174+(1-10%)×10%=16686(元)C.150174+(1+3%)×10%=14580(元)D.150174×10%=15017.4(元) 124
- 某企業(yè)委托酒廠加工紅葡萄酒10箱,該酒無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,已知委托方提供的原料成本2萬(wàn)元;受托方收取的不含增值稅加工費(fèi)0.5萬(wàn)元,代墊輔助材料成本0.5萬(wàn)元,則該酒廠代收代繳的消費(fèi)稅為( )。(消費(fèi)稅稅率為10%) A.2÷(1-10%)×10%×10 000=2 222.22元 B.(2+0.5)÷(1-10%)×10%×10 000=2 777.78元 C.(2+0.5+0.5)÷(1-10%)×10%×10 000=3 333.33元 D.(2+0.5+0.5)×10%×10 000=3 000元 這個(gè)0.5不是不含增值稅嗎,為什么還得價(jià)稅分離? 586
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