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當(dāng)月進(jìn)項大于銷項沒有抵扣完,到了期末產(chǎn)生了留抵稅額應(yīng)該怎么做分錄

84785014| 提問時間:2022 02/17 19:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2022 02/17 20:01
84785014
2022 02/17 20:43
老師,能不能加個說明,增值稅明細(xì)科目我有點陌生不太懂,第一筆分錄是交完當(dāng)月增值稅的分錄嗎,第二筆貸進(jìn)項稅額什么意思,從借方未抵扣的增值稅轉(zhuǎn)到貸方,下一個月繳納就做第一筆分錄嗎,好像有點思路了
郭老師
2022 02/17 20:49
第一個結(jié)轉(zhuǎn)銷項 第二個結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項 都是發(fā)生額
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