問(wèn)題已解決

企業(yè)出售已使用過(guò)的車輛適用的增值稅是多少?2016年后購(gòu)入的,未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是按多少稅率交增值稅?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/17 16:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)按照13%
2022 02/17 16:32
84785020
2022 02/17 16:34
就是無(wú)論抵扣或者未抵扣都按13%嗎
樸老師
2022 02/17 16:42
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)都按照百分之十三
84785020
2022 02/17 16:44
老師,這個(gè)是我們直接在稅控系統(tǒng)中開發(fā)票?還是直接報(bào)表填列
84785020
2022 02/17 16:44
我們是一般納稅人
84785020
2022 02/17 16:45
第一次弄流程還不太清楚
樸老師
2022 02/17 16:56
這個(gè)可以開發(fā)票 也要在申報(bào)表填列
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