問題已解決

老師,上個月出口發(fā)票稅率0錯開成13%了,出現(xiàn)了30000多的銷項增值稅,本月增值稅能不能全填在免抵退申報不體現(xiàn)13稅率。然后下個月紅沖13%也不申報。本月出口退稅能否直接按正確的金額去申請退稅?

84785044| 提問時間:2022 02/17 10:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 發(fā)票得重新開
2022 02/17 10:49
84785044
2022 02/17 10:52
已經(jīng)紅沖了重開,因為隔月了只能等下個月申報。本月申報1月份的能不能直接按正確的申報,出口退稅也按正確申報退稅
樸老師
2022 02/17 10:59
這個不可以的哦 發(fā)票不對哦
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