問題已解決

我單位為房地產(chǎn)公司,有一個老項目一月份開票有張發(fā)票稅率開錯應開5%開成9%.本月報稅時才發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在該怎么申報?按9%還是5%.?后期該怎么處理

84784976| 提問時間:2022 02/17 10:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
稅率開錯了,由于已經(jīng)跨月,無法把發(fā)票作廢,那之前稅率錯誤的發(fā)票就需要按錯誤的稅率進行申報。然后把錯誤稅率的發(fā)票申請紅沖,紅沖發(fā)票的月份按正數(shù)發(fā)票收入、稅額減去負數(shù)發(fā)票收入、稅額做當月收入、稅額的申報。
2022 02/17 10:32
84784976
2022 02/17 10:37
整數(shù)發(fā)票減負數(shù)發(fā)票得出的稅額是負數(shù),那稅務(wù)局應該給我們退稅,這個稅務(wù)能給退嗎?
家權(quán)老師
2022 02/17 10:39
這個你得問稅局,看他們什么態(tài)度
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