問(wèn)題已解決
老師,我21年申報(bào)表上有94萬(wàn)留底進(jìn)項(xiàng)稅,已經(jīng)從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到應(yīng)該稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅?,F(xiàn)在在1月份我要交稅了,這94萬(wàn)怎么作分錄?
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速問(wèn)速答把增值稅的余額全部轉(zhuǎn)出來(lái)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022 02/16 18:12
84785035
2022 02/16 18:18
12月的賬已經(jīng)關(guān)閉了,我要怎么做
dizzy老師
2022 02/16 18:19
沒關(guān)系啊,你1月份把余額轉(zhuǎn)出來(lái)就行
84785035
2022 02/16 18:22
我還是不明白怎么辦
dizzy老師
2022 02/16 18:22
就是以前的不用管了,你把1月份余額表中還剩余的增值稅余額轉(zhuǎn)出就行了啊
84785035
2022 02/16 18:24
去年留抵的94萬(wàn),我要做分錄:
借 :應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 94萬(wàn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 94萬(wàn)
這樣嗎
dizzy老師
2022 02/16 18:25
其實(shí)就是看你目前1月底銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額是多少,就是去查應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目的余額
84785035
2022 02/16 18:36
老師,我平時(shí)這樣做對(duì)嗎,科目都轉(zhuǎn)暈了,真的懷疑自己
dizzy老師
2022 02/16 18:37
你這圖片上的分錄是對(duì)的啊
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