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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年入賬時,入賬金額少于發(fā)票金額,怎么更正?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,具體的這個是什么業(yè)務(wù)的。
2022 02/15 14:11
84785025
2022 02/15 14:12
電費(fèi),漏了小數(shù)點(diǎn)
郭老師
2022 02/15 14:16
借管理費(fèi)用貸銀行存款,當(dāng)時做的這個分錄嗎?
84785025
2022 02/15 14:20
是收到發(fā)票時:
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)收款—xx公司
郭老師
2022 02/15 14:21
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款
84785025
2022 02/15 14:32
借:以前年度損益調(diào)整
貸:其他應(yīng)收款—xx公司
結(jié)轉(zhuǎn)
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配—未分配利潤
要做后面這個分錄嗎?
郭老師
2022 02/15 14:32
哦對的是的是這么做的。
84785025
2022 02/15 14:32
金額就寫少那部分哦
郭老師
2022 02/15 14:33
對的是的是這么做的,是這么理解的。
84785025
2022 02/15 14:33
好的,謝謝老師!
郭老師
2022 02/15 14:34
不用客氣,工作愉快。
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