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老師,每月憑證錄完后,然后步驟是什么?結轉增值稅嗎

84785009| 提問時間:2022 02/14 22:14
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小鈺老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,錄完憑證,結轉增值稅,計提其他稅金,結轉本年利潤
2022 02/14 22:15
小鈺老師
2022 02/14 22:16
一般是錄完所有憑證包括(結轉計提稅金),然后過賬,再結轉損益,再過賬,最后結賬
84785009
2022 02/14 22:30
老師,計提稅金是?比如我現(xiàn)在做1月份的賬,計提1月份產(chǎn)生的稅金,如果銷項大于進項,分錄怎么做呀? 23號前扣款后,下個月做分錄:應交稅費-未交增值稅,貸銀行存款對嗎?
84785009
2022 02/14 22:31
老師,上面說的結轉計提稅金是,結轉本期的增值稅,計提什么呢
小鈺老師
2022 02/14 22:34
兩種做法,一種是銷項進項有余額,直接做一筆結轉應交未交增值稅 借應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸應交稅費未交增值稅 另一種,銷項進項無余額,先將進項銷項都轉入轉出未交增值稅,再從轉出未交增值稅計入未交增值稅
84785009
2022 02/14 22:43
如果銷項大于進項: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)兩者差額 以上是結轉是吧? (還需要做下面這個分錄嗎? 借:應交稅費--應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅)
小鈺老師
2022 02/14 22:44
要的,后面那個分錄是轉出未交增值稅必須做的,第一個可做可不做
84785009
2022 02/14 22:47
哦哦,那支付后,我下個月的分錄是: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 老師對嗎,這個就是結轉對吧,那我計提,需要計提哪些啊
小鈺老師
2022 02/14 22:52
對的支付分錄沒錯,理論上都要計提增值稅附加,水利,工會,殘保金印花稅。建議去電子稅務局查看企業(yè)核定了那些稅種。實操中大部分會計只計提附加稅
84785009
2022 02/14 22:58
附加稅每期末也要計提嗎,那分錄是什么樣的呀老師
小鈺老師
2022 02/14 23:01
你好 借營業(yè)稅金及附加(附加明細) 貸應交稅費(附加明細)
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