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籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?籌建期需要填報(bào)所得稅匯算清繳申報(bào)表嗎?

84784994| 提問時(shí)間:2017 03/13 09:35
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84784994
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%計(jì)入企業(yè)的籌辦費(fèi),其余40%怎么處理?
2017 03/13 09:40
84784994
2017 03/13 09:44
籌建期不計(jì)虧損,調(diào)增利潤(rùn),就意味著這部分要交稅嗎?
宋生老師
2017 03/13 09:35
您好!去年開業(yè)的公司,今年就要做去年的匯算清繳。
宋生老師
2017 03/13 09:42
您好!調(diào)增利潤(rùn)。
宋生老師
2017 03/13 09:44
您好!是的。
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