問題已解決

老師,印花稅的計(jì)稅依據(jù)是營業(yè)收入,營業(yè)收入-免稅銷售額也計(jì)入的對嗎?

84784998| 提問時(shí)間:2022 02/10 16:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,免稅收入也需要交的,你得看下這個(gè)免稅收入具體的是什么業(yè)務(wù),如果符合印花稅的項(xiàng)目需要正常繳納。
2022 02/10 16:16
84784998
2022 02/10 16:19
外購產(chǎn)品報(bào)關(guān)出口,免稅但進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣計(jì)入營業(yè)成本,不允許出口退稅,這個(gè)銷售額應(yīng)該要交印花稅的吧?
郭老師
2022 02/10 16:19
哦對的是的需要繳納的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~