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老師,出口退稅申報匯總表的17行,期末留抵稅額這個數(shù)大于免抵退稅額的話,那么應退稅額就是取小的數(shù),退稅后,期末留抵稅額還能申請退稅或者可以留到下個月增值稅報表抵扣嗎?

84785042| 提問時間:2022 02/08 08:15
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,期末留抵可以下月抵扣的
2022 02/08 08:19
84785042
2022 02/08 08:22
老師,意思就是退稅可以退,然后留抵的也可以再繼續(xù)在增值稅那邊下月抵扣,是吧?
84785042
2022 02/08 08:23
那我填錯數(shù)據(jù)了,申報成功的可以申請撤銷嗎?
小寶老師
2022 02/08 08:24
你好可以更正申報的
84785042
2022 02/08 08:27
也一樣在電子稅務局上申請嗎,還是需要跟稅管員申請或者出口部?
小寶老師
2022 02/08 08:33
在電子稅務局上做更正申報
84785042
2022 02/08 08:38
那老師,是不是一定要有期末留抵稅額,且大于免抵退稅額的數(shù),才有得退稅,退的稅額就是免抵退稅額15行的數(shù)?然后期末留抵的稅額下個月還是可以在增值稅那邊再做抵扣?
84785042
2022 02/08 08:38
是的話,那我現(xiàn)在就按老師說的在電子稅務上面做更正申報
小寶老師
2022 02/08 08:42
你好,出庫退稅的不是不能抵扣的,你正??傻挚壅J證產(chǎn)生的留底是可以下月抵扣的
84785042
2022 02/08 08:45
喔,好的,老師,因為公司以前沒做過出口這塊,我也沒做過,就怕退稅成功后期末留抵的稅額也不能抵扣了,這樣退不退稅都沒什么意義了呢,
小寶老師
2022 02/08 08:48
對的,你你出口退稅認證發(fā)票的時候時候不是選擇的不抵扣認證嗎,這塊就是用于退稅的,認證的時候選擇的是抵扣認證的就是可以正常抵扣
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