問(wèn)題已解決

1.月底開(kāi)具的轉(zhuǎn)賬支票對(duì)方單位沒(méi)去兌付,我單位應(yīng)該如何做賬(可不可以把這筆憑證直接調(diào)整到下個(gè)月)? 2.如果支票超期仍未兌付,或者兌付時(shí)各種原因支票要重開(kāi),又要怎么做賬

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/07 20:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
月底沒(méi)兌現(xiàn),就不用做賬。等銀行回單下賬后再做賬
2022 02/07 20:16
84784948
2022 02/07 20:26
但有人說(shuō)要先入賬,做余額調(diào)節(jié)表調(diào)整,哪個(gè)規(guī)范一點(diǎn)
家權(quán)老師
2022 02/08 08:55
沒(méi)必要為這個(gè)糾結(jié),把賬做平就是了。
84784948
2022 02/08 12:34
謝謝老師
家權(quán)老師
2022 02/08 15:13
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