問題已解決

1.月底開具的轉(zhuǎn)賬支票對方單位沒去兌付,我單位應該如何做賬(可不可以把這筆憑證直接調(diào)整到下個月)? 2.如果支票超期仍未兌付,或者兌付時各種原因支票要重開,又要怎么做賬

84784948| 提問時間:2022 02/07 20:03
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
月底沒兌現(xiàn),就不用做賬。等銀行回單下賬后再做賬
2022 02/07 20:16
84784948
2022 02/07 20:26
但有人說要先入賬,做余額調(diào)節(jié)表調(diào)整,哪個規(guī)范一點
家權老師
2022 02/08 08:55
沒必要為這個糾結(jié),把賬做平就是了。
84784948
2022 02/08 12:34
謝謝老師
家權老師
2022 02/08 15:13
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復
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