問題已解決

老師,我是購買方,我去年收到的發(fā)票,做了成本及進(jìn)項(xiàng)稅,并且已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在銷售方要沖紅發(fā)票,我應(yīng)該怎么做分錄

84785033| 提問時(shí)間:2022 01/28 15:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 01/28 15:14
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