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老師,我是購買方,我去年收到的發(fā)票,做了成本及進項稅,并且已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在銷售方要沖紅發(fā)票,我應該怎么做分錄
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速問速答你好,借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022 01/28 15:14
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老師,我是購買方,我去年收到的發(fā)票,做了成本及進項稅,并且已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在銷售方要沖紅發(fā)票,我應該怎么做分錄
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