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應(yīng)交增值稅—未交增值稅在哪種情況下要掛這個科目
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速問速答你好,一般納稅人單位,銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的時候需要通過?應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 貸方核算
2022 01/25 10:31
84785017
2022 01/25 10:33
那轉(zhuǎn)出未交增值稅呢
鄒老師
2022 01/25 10:34
你好,銷項稅額,進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)的時候就會涉及?
84785017
2022 01/25 10:47
要是繳納了增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅就會一直掛在借方
鄒老師
2022 01/25 10:48
你好,要是繳納了增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
繳納分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
84785017
2022 01/25 10:59
還是不懂,更糊涂了
鄒老師
2022 01/25 11:04
你好,不懂的地方具體是哪里呢
84785017
2022 01/25 11:10
什么情況下轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方
鄒老師
2022 01/25 11:11
你好,銷項稅額大于進(jìn)項稅額的情況下
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84785017
2022 01/25 11:14
她們做賬銷項稅在貸方,沒有在借方的分錄
鄒老師
2022 01/25 11:14
你好,銷項稅額發(fā)生計入貸方,需要把余額結(jié)平,結(jié)轉(zhuǎn)的時候自然就是計入借方啊
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