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計提工資多提了,怎么處理?個稅也已經(jīng)按錯誤的申報了
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速問速答你好,紅沖就可以的,這個是當(dāng)年的還是跨年的?你之前申報的需要更正申報。
2022 01/24 11:02
84784949
2022 01/24 11:04
是12月的賬務(wù)里的, 已經(jīng)季度申報了財報,申報了個稅?算是跨年了,怎么辦
郭老師
2022 01/24 11:06
你好,沒有關(guān)系的,在今年用以前年度損益調(diào)整來做匯算清繳的時候調(diào)整就可以的。
郭老師
2022 01/24 11:06
現(xiàn)在的個稅還可以修改的,再更正申報里面。
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