問題已解決

沒明白,因為法人其他應付款賬戶余額年末在借方,被我已重新調(diào)整到其他應收款科目了,我不知道你說的實際發(fā)員工工資60000,該怎么做分錄?

84785037| 提問時間:2022 01/23 21:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問您有什么疑問
2022 01/23 21:16
84785037
2022 01/23 21:23
問題在上面已提交了
bamboo老師
2022 01/23 21:24
但是這個鏈接里面沒有 我沒法解答啊 前面可能是另外一個老師
84785037
2022 01/23 21:27
我單位是建筑公司,平時工資都按月計提申報,但每月發(fā)是掛往來其他應付款-法人,現(xiàn)年末老板要實際發(fā)工資給員工,該如何做賬?
bamboo老師
2022 01/23 21:29
掛往來其他應付款-法人 這個表示法人已經(jīng)代為支付了?? 現(xiàn)在要把款項轉(zhuǎn)給法人還款 然后法人自己發(fā)放就好了 只需要寫分錄 借:其他應付款-法人 貸:銀行存款
84785037
2022 01/23 21:29
年末其他應付款-法人余額在借方,已被我重新調(diào)整到其他應收款-法人借方了
bamboo老師
2022 01/23 21:30
每月發(fā)是掛往來其他應付款-法人,? 請問分錄怎么寫的? 難道不是 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-法人
84785037
2022 01/23 21:32
如果某員工工資實際一次性發(fā)60000,該如何做分錄
bamboo老師
2022 01/23 21:33
請問前面計提了工資嗎
84785037
2022 01/23 21:33
每月計提的
bamboo老師
2022 01/23 21:34
那實際發(fā)放的時候 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
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