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固定資產(chǎn)清理賬務(wù)怎么處理

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/22 13:51
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張老師00
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好: 1.轉(zhuǎn)入清理:借:固定資產(chǎn)清理(差額計(jì)入本科目)、累計(jì)折舊、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,貸:固定資產(chǎn)。 2.發(fā)生清理費(fèi)用:借:固定資產(chǎn)清理、應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款。 3.收回出售價(jià)款:借:銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理、應(yīng)交稅費(fèi)。 4.賠償?shù)奶幚恚航瑁浩渌麘?yīng)收款,貸:固定資產(chǎn)清理。 5.清理凈損益的處理:借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理。(收入就是營(yíng)業(yè)外收入科目)
2022 01/22 13:53
84784978
2022 01/22 13:57
請(qǐng)問(wèn) 剩余沒(méi)折舊完的賬面價(jià)值怎么處理
張老師00
2022 01/22 14:01
沒(méi)折舊完就在固定資產(chǎn)原值上,你轉(zhuǎn)清理的時(shí)候,差額就都放到固定資產(chǎn)清理科目了。
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