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員工在外辦事,無法回公司吃飯,按公司標(biāo)準(zhǔn)誤餐補(bǔ)貼,員工拿了增值稅專用發(fā)票來報銷,這個怎么做分錄?

84785009| 提問時間:2022 01/20 14:23
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 貸:銀行存款
2022 01/20 14:24
84785009
2022 01/20 14:30
如果是按月支付現(xiàn)金來補(bǔ)誤餐費(fèi)呢?
美橙老師
2022 01/20 14:37
如果是按月支付固定補(bǔ)助,就合并工資一起發(fā)放。
84785009
2022 01/20 14:40
一并算入到工資表中去?哪幾種情況,員工拿到的增值稅專用發(fā)票,可以抵扣,哪些情況,即使員工拿了增值稅專用發(fā)票,也不能抵扣?
美橙老師
2022 01/20 14:42
如果是出門辦事,拿發(fā)票來報銷,實報實銷的,屬于差旅費(fèi),如果是固定每月隨工資發(fā)放的誤餐補(bǔ)貼就并入工資表。餐飲發(fā)票就算取得專票也不能抵扣。
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