問(wèn)題已解決

以前的應(yīng)收應(yīng)付沒(méi)有開(kāi)啟輔助核算,有余額,現(xiàn)在的賬都開(kāi)啟了輔助核算,怎么把以前沒(méi)有開(kāi)啟輔助核算的應(yīng)收賬款調(diào)成0呢

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/20 11:48
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
需要把該余額調(diào)整到對(duì)應(yīng)客戶的輔助賬上,即做調(diào)整分錄
2022 01/20 12:03
84785046
2022 01/20 13:50
最開(kāi)始不知道,有個(gè)輔助核算未錄入,把現(xiàn)在開(kāi)啟了輔助核算的客戶余額都調(diào)整過(guò)了,才看到這個(gè),能不能夠有辦法直接消掉呢
84785046
2022 01/20 13:51
而且調(diào)整的時(shí)候應(yīng)收賬款也必須得選擇客戶進(jìn)行關(guān)聯(lián)才能夠生成憑證
文文老師
2022 01/20 15:45
你的意思是這個(gè)余額是多余的?
84785046
2022 01/20 17:04
對(duì),我挨著調(diào)完后,就成多余的了
文文老師
2022 01/20 17:15
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