問題已解決

老師,我想問下這個(gè)申報(bào)的主表上的銷項(xiàng)稅額是大于進(jìn)項(xiàng)稅額的,應(yīng)納稅額為什么是零呢?那是不用交增值稅嗎?應(yīng)納稅額不是應(yīng)該是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)嗎?

84784951| 提問時(shí)間:2022 01/19 16:51
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,應(yīng)該是要交稅的,你的報(bào)表應(yīng)該有問題,重新填一下看看
2022 01/19 17:01
84784951
2022 01/19 17:05
確定沒有交稅哦,銀行都沒扣款。一起同時(shí)申報(bào)了印花稅,銀行都已經(jīng)扣款了
森林老師
2022 01/19 17:07
同學(xué),你好,你打出來的報(bào)表,應(yīng)該是銷減進(jìn)項(xiàng)再減留底應(yīng)該是有稅的,有點(diǎn)奇怪。
84784951
2022 01/19 17:10
那會(huì)是本年累計(jì)那一欄的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)影響嗎?
森林老師
2022 01/19 17:13
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)減少了,更應(yīng)該交稅吧
84784951
2022 01/19 17:15
好吧,謝謝老師
森林老師
2022 01/19 17:16
同學(xué),你好,不客氣的
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