問(wèn)題已解決

增值稅主表上期留抵?jǐn)?shù)沒(méi)有帶出,怎么辦?

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/18 15:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
那你上一個(gè)月的附表二里面填寫(xiě)嗎?
2022 01/18 15:46
84784963
2022 01/18 15:47
11月增值稅是正常的,且期末有留抵?jǐn)?shù)
郭老師
2022 01/18 15:49
你好,截圖你上一個(gè)月的申報(bào)表看一下。
84784963
2022 01/18 16:01
上傳不成功
84784963
2022 01/18 16:01
11月增值稅留抵了,12月沒(méi)開(kāi)票,但是他家增值稅主表里的上期留抵?jǐn)?shù)沒(méi)有帶出來(lái),去稅局了,稅局也修改不了,該怎么填報(bào)表,才能使上期留抵?jǐn)?shù)帶出來(lái)
郭老師
2022 01/18 16:02
你上一個(gè)月的主表留底稅款在哪一行?
84784963
2022 01/18 16:08
在期末留抵?jǐn)?shù)第20行
郭老師
2022 01/18 16:09
你上個(gè)月的申報(bào)表給稅務(wù)局那邊帶過(guò)去嗎?應(yīng)該是你稅務(wù)局系統(tǒng)的問(wèn)題 就得找你稅務(wù)局
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