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老師,員工借支,發(fā)工資時(shí)抵扣了,應(yīng)該怎么做賬 分錄怎么做

84784972| 提問時(shí)間:2022 01/18 11:34
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款
2022 01/18 11:35
84784972
2022 01/18 11:37
我們是和勞務(wù)公司簽訂合同,工資是勞務(wù)代發(fā)
小林老師
2022 01/18 11:38
您好,那您與勞務(wù)公司結(jié)算分錄是?
84784972
2022 01/18 11:40
我原來做的應(yīng)付職工薪酬,后面別人告訴我不對(duì),我也不知道怎么做呢
小林老師
2022 01/18 11:41
您好,勞務(wù)公司若是代發(fā),實(shí)際勞動(dòng)合同是通過您公司簽訂,那您是可以用應(yīng)付職工薪酬
84784972
2022 01/18 11:42
那我們和勞務(wù)公司的往來怎么做賬呢
小林老師
2022 01/18 11:44
您好,工資部分通過應(yīng)付職工薪酬,服務(wù)費(fèi)通過其他應(yīng)付款
84784972
2022 01/18 11:49
發(fā)工資扣借支,分錄怎么做呢
小林老師
2022 01/18 11:53
您好,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款
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